Сложные вопросы налогообложения. Учетные вопросы и правовые аспекты в работе бухгалтера

Программа семинара:

  1. Новое о бухгалтерском и налоговом учете. Обзор вступивших в силу и ожидаемых изменений в законодательстве, касающихся работы бухгалтера.
  1. Первичные учетные документы. Сложности с двусторонними неунифицированными документами. Требования налоговых органов к первичке в электронном виде. Исправления в первичных учетных документах. Корректировочные счета-фактуры к двум и более счетам. Рекомендации по организации документооборота первичных документов в компании.
  2. НДС. Спорные моменты определения налоговой базы по НДС в различных хозяйственных ситуациях с учетом Постановлений Пленумов ВС РФ и КС РФ, разъяснений ФНС и Минфина РФ.
  3. Налог на прибыль.
    • Сложные вопросы признания отдельных видов расходов (расходы на оплату труда, арендная плата, рекламные расходы, расходы на реализацию товаров, работ, услуг, процентные обязательства, расходы на обучение, расходы по договорам на передачу прав на результаты интеллектуальной деятельности, формирование резервов, расчеты с подотчетными лицами и пр.)
    • Сложные вопросы, связанные с доходами (безвозмездная передача, отнесение дохода к доходу от реализации или внереализационному: на что влияет, как доказать правомерность отнесения дохода к тому или иному виду; доходы, освобождаемые от налогообложения и риски признания их не таковыми и т.д.)  
  4. ОС: принятие к учету, амортизация, выбытие. Учет расходов на ремонт, реконструкцию. Аренда ОС – учет у арендатора и арендодателя.
  5. Зарплата, НДФЛ, страховые взносы.
    • Новеллы ТК РФ, касающиеся заработной платы.
    • Сложные вопросы расчета, исчисления и уплаты заработной платы, НДФЛ и страховых взносов и их практические решения.
    • Кардинальные изменения в позиции ведомств и судебной практики относительно обложения выплат страховыми взносами и НДФЛ в 2017-2018 г.
    • Налогообложение и обложение страховыми взносами отдельных операций: выплата материальной помощи, компенсации, выплаты в случае смерти сотрудника, премии, подарки, выплаты по ученическому договору и пр.
  1. Контроль за налогоплательщиком и правовые основы деятельности бухгалтерии
  • Финансовая ответственность должностных лиц по налоговым долгам организации
  • Административная и уголовная ответственность за налоговые нарушения. Ответственность главного бухгалтера.
  • Выявление умысла налогоплательщика на уклонение от уплаты налогов: разъяснения следственных органов и ФНС.
  • Сбор информации о налогоплательщике в рамках мероприятий по налоговому контролю и вне рамок этих мероприятий. Запрос информации о вашем контрагенте. Как правильно реагировать на запросы налоговых органов вне рамок налоговой проверки. Расширение полномочий налоговых органов при сборе информации о налогоплательщика.
  • Необоснованная налоговая выгода. Статья 54.1 НК РФ о необоснованной налоговой выгоде: разъяснения и первая практика применения.
  • Контрагенты налогоплательщика. Можно ли заставить недобросовестного контрагента платить за налогоплательщика недоимку и штраф?
  • Проверки ФНС: регламентация деятельности. Действия должностных лиц компании при проведении проверок. Перспективы обжалования правомерности доначислений налогов. Актуальные вопросы оценка доказательств в налоговых спорах.
  • Деятельность комиссии по легализации налоговой базы.
  • Переквалификация налоговых режимов, сделок, выплат в процессе проведения налогового контроля.
  • Налоговые последствия и налоговые риски договорной работы.

Узнать, когда запланирован ближайший семинар можно из расписания семинаров:

Семинары 

Яндекс.Метрика